《公司上市前內(nèi)控管理》
發(fā)布時間:2023-12-11 15:53:04
講師:劉耀光 瀏覽次數(shù):2577
課程描述INTRODUCTION



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
公司上市前內(nèi)控管理課程
課程背景:
低成本、大規(guī)模的發(fā)展模式一去不返,人力、材料、土地、環(huán)保等要素成本大幅上升,企業(yè)迫切需要轉型升級,構建端到端新的成本優(yōu)勢及創(chuàng)新驅(qū)動。內(nèi)部控制與風險管理的首要任務是防范經(jīng)營風險、控制舞弊行為,加強內(nèi)部控制管理,完善企業(yè)系統(tǒng)化建設,提升效率,降低舞弊風險,是實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的尖兵武器。
本課程通過案例教學,借鑒華為、阿里巴巴、海爾、美的、恒大等成功企業(yè)的富有成效的制度建設經(jīng)驗,為企業(yè)建設自身內(nèi)控制度與提升風險管理水平有顯著的提升力量。
課程收益:
1、認識內(nèi)部控制與風險管理的作用與組織支撐;
2、深入掌握企業(yè)內(nèi)部控制的風險點與關鍵控制點;
3、通過內(nèi)部控制建設,提升企業(yè)降本增效與運營效率;
4、通過內(nèi)部控制建設,降低企業(yè)內(nèi)部舞弊風險
授課對象:總經(jīng)理、企業(yè)中高層、部門主管
課程大綱:
第一講、認識內(nèi)部控制
一、 什么是合規(guī)?
1、合規(guī)、合規(guī)風險與合規(guī)管理的概念
2、合規(guī)的重要性
3、合規(guī)管理目標
4、合規(guī)管理框架
5、合規(guī)管理原則
6、合規(guī)責任主體和組織體系
二、 合規(guī)管理:企業(yè)內(nèi)部體系
1、什么是內(nèi)部控制?
2、為什么內(nèi)部控制?
3、內(nèi)部控制控什么?
4、內(nèi)部控制誰去控?
5、內(nèi)部控制去控誰?
6、內(nèi)部控制怎么控?
7、COSO內(nèi)控體系
三、 企業(yè)內(nèi)部控制與風險體系管理架構
1、企業(yè)風險都包括什么?
1) 環(huán)境風險
2) 流程風險
3) 決策信息風險
2、董事會下設內(nèi)控與風險管理委員會
3、三道防線:業(yè)務部門、內(nèi)控部門、內(nèi)審部門
4、內(nèi)部控制手冊的編寫
第二講、內(nèi)部控制與風險管理操作實務
一、戰(zhàn)略風險管理與內(nèi)部控制
1、風險點
1)戰(zhàn)略不明確
2)戰(zhàn)略過于激進
3)戰(zhàn)略頻繁變動
2、關鍵控制點
案例5:阿里巴巴戰(zhàn)略管理
案例6:恒大地產(chǎn)與萬科戰(zhàn)略管理
二、產(chǎn)品開發(fā)風險管理與內(nèi)部控制
1、風險點
1)新產(chǎn)品不符合市場需求
2)新產(chǎn)品慢于競爭對手推出
3)開發(fā)成功率低
4)開發(fā)費用超支
2、 關鍵控制點
案例7:華為產(chǎn)品開發(fā)流程IPD
三、組織架構風險管理與內(nèi)部控制
1、風險點
1)*集權、層級多、反應慢
2)部門墻厚重、效率低
3) 責權利不統(tǒng)一
2、關鍵控制點
案例8:海爾、韓都衣舍公司組織架構
四、供應鏈風險管理與內(nèi)部控制
1、 風險點
1)供應商選擇不當
2)采購價格過高、采購內(nèi)部舞弊
3)產(chǎn)品質(zhì)量不合格、生產(chǎn)成本超支
4)采購、生產(chǎn)計劃不合理、庫存高、資金積壓
5)倉庫管理不善、產(chǎn)品偷盜、霉爛變質(zhì)
2、 關鍵控制點
案例9:華為采購管理、供應鏈流程系統(tǒng)
五、銷售風險管理與內(nèi)部控制
1、風險點
1)銷售渠道不暢,模式不新,系統(tǒng)不暢
2)應收賬款過大,資金積壓
3)銷售合同有漏洞,影響合同執(zhí)行
4) 銷售考核指標不當,影響企業(yè)利潤達成
5)銷售合同、回款發(fā)生舞弊
2、關鍵控制點
案例10:美的集團銷售管理系統(tǒng)
六、預算風險管理與內(nèi)部控制
1、風險點
1)預算粗放
2)戰(zhàn)略與經(jīng)營計劃不明確、目標與資源配置不對應
3)預算缺乏剛性,獎懲不嚴
4) 缺乏過程監(jiān)控
2、關鍵控制點
案例11:恒大地產(chǎn)預算計劃體系
七、財務風險管理與內(nèi)部控制
1、風險點
1)盲目擴張,負債率高,風險大
2)資金結構不當、短債長用
3)資金計劃不準確、資金流斷裂
4)帳外小金庫、白條抵庫,資金被挪用、串通舞弊
5) 財務報告不準確、不及時
6)管理層授意提供虛假財務報告
2、關鍵控制點
八、資產(chǎn)風險管理與內(nèi)部控制
1、風險點
1)存貨積壓或短缺
2)資產(chǎn)購置不經(jīng)過授權審批,隨意性強
3)沒有定期盤點計劃
4)固定資產(chǎn)賬目不全,賬實不符
2、關鍵控制點
九、團隊人才風險管理與內(nèi)部控制
1、風險點
1)無法吸引、留住優(yōu)秀人才
2)員工工作積極性不高
3)部門墻厚重
4)沒有人才培訓發(fā)展計劃
2、關鍵控制點
案例12:中化集團人力資源管理
十、合同風險管理與內(nèi)部控制
1、風險點
1)未簽訂合同、未經(jīng)授權對外簽訂合同
2)合同內(nèi)容存在重大疏漏和欺詐
3)合同未全面履行或監(jiān)控不當,合同糾紛處理不當
2、關鍵控制點
十一、擔保風險管理與內(nèi)部控制
1、風險點
1)對被擔保人資信狀況調(diào)查不深,審批不嚴或越權審批
2)對被擔保人財務狀況監(jiān)控不力,未采取有效措施
3)擔保過程中存在舞弊行為
2、關鍵控制點
十二、內(nèi)控內(nèi)部環(huán)境- 企業(yè)文化風險管理與內(nèi)部控制
1、風險點
1)企業(yè)領導層對內(nèi)控不重視,對規(guī)則不遵守
2)缺乏奮斗、創(chuàng)新、授權、分享的企業(yè)文化
3)缺乏以貢獻者為本、公開公平公正的企業(yè)文化
2、關鍵控制點
案例13:華為企業(yè)文化:以客戶為中心、以奮斗者為本、持續(xù)艱苦奮斗
十三、信息傳遞與信息系統(tǒng)風險管理與內(nèi)部控制
1、風險點
1)管理系統(tǒng)不完善,效率低,成本高
2)企業(yè)系統(tǒng)與系統(tǒng)不貫通,造成信息孤島
3)內(nèi)部報告系統(tǒng)缺失、內(nèi)容不完整、傳遞不及時
2、關鍵控制點
案例14:美的信息化系統(tǒng)建設
公司上市前內(nèi)控管理課程
轉載:http://www.hanweifang.com.cn/gkk_detail/296477.html
已開課時間Have start time
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