課程描述INTRODUCTION
· 高層管理者· 中層領導· 財務總監(jiān)· 銷售經理· 稅務經理



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)納稅管理課程
【課程宗旨】
針對企業(yè)納稅籌劃的薄弱環(huán)節(jié),以強化企業(yè)納稅管理、合法節(jié)稅、防范法律風險為目標,重點培訓:我國稅改動態(tài)、會計與稅法差異處理方法、納稅籌劃策略和方法、稅收征管法的實施以及法律風險防范等內容。在培訓中注重現(xiàn)行稅法與未來稅改、會計制度與稅法規(guī)定、納稅管理策略與操作方法、納稅籌劃規(guī)律與技巧、法律責任與風險防范相結合,并通過案例分析,使學員理解企業(yè)納稅管理重點、難點、法規(guī)要求和操作技巧。
【參加對象】企業(yè)老板 、財務總監(jiān)、銷售總監(jiān)、經理、財稅人員
【課程內容】
一、稅務籌劃的技術準備
1、稅務籌劃的3個工具
2、稅務籌劃的4個步驟
3、稅務籌劃的7個要素
4、稅務籌劃的8大規(guī)律
5、稅務籌劃的9項技術
二、增值稅稅務籌劃與納稅技巧
(一)增值稅納稅處理和注意事項
1、收入確認與增值稅納稅時間的處理技巧
2、開具增值稅專用發(fā)票的*規(guī)定
3、增值稅納稅期限的*政策
4、進項稅額抵扣范圍及其注意事項
(二)增值稅籌劃與納稅技巧案例
1、增值稅納稅人身份的策略案例
2、購進的籌劃與納稅技巧案例
3、銷售的籌劃與納稅技巧案例
4、混合銷售稅務的籌劃與納稅技巧案例
5、委托代銷模式的籌劃與納稅技巧案例
三、企業(yè)所得稅籌劃與納稅技巧
(一)所得稅納稅處理和注意事項
1、如何把握居民和非居民?
2、稅率、應納稅所得額
3、新的稅收優(yōu)惠
4、所得稅匯算清繳的處理
(二)所得稅籌劃與納稅技巧案例
1、稅收籌劃雙刃劍
2、如何進行所得稅籌劃
3、所得稅籌劃的常用方法
4、所得稅籌劃與納稅技巧案例
四、個人所得稅籌劃與納稅技巧
1、工資薪金所得法規(guī)解讀及實務操作
2、勞務報酬所得法規(guī)解讀及實務操作
3、股息、利息、紅利所得法規(guī)解讀及實務操作
4、個人所得稅納稅籌劃技巧和操作案例
五、稅務稽查與涉稅法律風險
1、稅務稽查程序
2、稅務稽查對象選案方式
3、稅務機關征管稽查流程
4、稅務稽查確定違法事實的依據(jù)的取證方法
5、稅務稽查與企業(yè)納稅信用等級
6、企業(yè)應如何為稽查人員提供資料無后患
7、如何處理“稅企”有爭議的問題
8、企業(yè)如何應對涉稅法律風險
企業(yè)納稅管理課程
轉載:http://www.hanweifang.com.cn/gkk_detail/279510.html
已開課時間Have start time
- 賈卒